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宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度部门决算及有关情况说明
时间: 2020/10/30 来源: 江南朝鲜族满族乡人民政府 点击数:409

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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(七)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(八)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

 二、内设机构及编制

根据上述职责,宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府七个内设机构:党群办公室、政府办公室、农业综合服务中心、农村合作经济管理中心、计划生育服务中心、文化综合服务中心、公共服务中心。核定编制89名。其中在职62人,退休39人,离休2人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度部门决算编制范围包括:宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下:

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度部门决算所属单位

序号

单位名称

 序号

单位名称

1

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

参见:附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件:宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019部门决算.XLS

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门决算执行总体情况说明

(一)关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度年初结转和结余373.15万元,其中基本支出结转10.15万元,占2.72%,项目支出结转和结余363万元,占97.28%。

2.总收入情况

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度收入总额868.02万元,财政拨款收入868.02万元,比去年减少27.86%,原因为项目变化,比年初预算减少6.05%。

3.总支出情况对比

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度支出总额1,241.16万元,比去年减少34.85%,原因为项目变化,比年初预算增涨34.33%。

4.年末结转和结余

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度年末结转和结余0万元,其中基本支出结转0万元,项目支出结转和结余0万元。

(二)关于收入决算表说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度总收入868.02万元,财政拨款收入868.02万元,占100 %。

(三)关于支出决算表说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度总支出1,241.16万元,其中:财政基本支出778.3万元,占62.71% ;财政项目支出462.86万元,占37.29%。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度年初财政拨款结转和结余373.15万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款867.12万元,比去年减少27.93%,原因为项目变化。

3.财政拨款支出情况

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度一般公共服务支出596.38万元,比上年增长11.38%;社会保障和就业支出113.6万元;卫生健康支出31.79万元;节能环保支出28.04万元;城乡社区支出15万元;农林水支出417.48万元;住房保障支出36.37万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度年末财政拨款结转和结余万元,比上年降低100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度财政拨款支出总额1240.26万元,其中:基本支出778.3万元,占62.75%,项目支出461.96万元,占37.25%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度财政拨款基本支出778.3万元,其中:人员经费672.32万元,占86.38%;公用经费105.98万元,占13.62%;人员经费中工资福利支出521.08万元,对个人和家庭的补助151.24万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度政府性基金预算财政拨款0.9万元,支出09万元,与上年同期增长100%。

二、“三公”经费支出说明

1. 宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度“三公”经费实际支出总额0万元,其中:预算数中因公出国(境)0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费10万元;决算数中因公出国(境)0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2. “三公”经费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化;

三、机关运行经费支出说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度机关运行经费支出105.98万元,比上年度增长18.36万元,增长20.95%;主要原因为人员变动。

四、政府采购支出说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府截至2019年12月31日,固定资产总额1,027.07万元,其中:房屋建筑578.47万元总面积6,997.06平方米、清洁卫生车辆80.96万元3台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度没有实行绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2019年度政府收支分类科目》和《2019年度部门决算报表编制说明》,对宁安市江南朝鲜族满族乡人民政府2019年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十五、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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