
目 录
第一部分 中共宁安市委统一战线工作部概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 中共宁安市委统一战线工作部2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 中共宁安市委统一战线工作部2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 中共宁安市委统一战线工作部概况
一、部门职责 (一)调查研究统一战线的理论和重大方针政策,组织贯彻中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策;向市委及牡市委和省委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。 (二)研究贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策; 落实中央、省及牡市委发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作;联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;选拔培养新一代代表人物。 (三)负责调查研究、协商检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。 (四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士。 (五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。 (六)负责调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。 (七)负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。 (八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。 (九)负责指导各乡镇党委及市直各党委统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导市工商联、台联工作。 (十)负责管理全市对台工作。 (十一)负责指导、管理全市归侨侨眷工作。 (十二)完成市委和牡丹江市委统战部交办的其他工作任务。
二、部门机构设置 中共宁安市委统一战线工作部无内设机构。 三、部门人员构成 根据上述职责,统战部内设对台工作办公室。核定编制9名,其中在职7人,退休8人。
第二部分 中共宁安市委统一战线工作部2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表(功能科目) 6、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 7、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 8、 政府性基金预算支出情况表(功能科目) 9、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 10、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中共宁安市委统一战线工作部2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年收支总预算89.72万元,比上年预算数减少40.47万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,中共宁安市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年收入预算89.72万元,其中:一般公共预算收入89.72万元,占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年支出预算89.72万元,其中:基本支出81.71万元,占91.07%;项目支出8万元,占8.93%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年财政拨款收支总预算89.72万元。收入包括:一般公共预算收入89.72万元。支出包括:一般公共服务支出68.35万元,社会保障和就业支出10.55万元,医疗卫生与计划生育支出6.55万元,住房保障支出4.27万元。 五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年一般公共预算支出89.72万元,比上年预算数减少40.47万元,其中: 1、2013401行政运行(统战事务)2019年预算数为60.35万元,比上年预算数减少50.66万元,下降83.94%。 2、2013402一般行政管理事务(统战事务)2019年预算数为8万元,与上年度预算相同。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为10.55万元,上年预算未列支此功能科目。 4、2101101行政单位医疗2019年预算数为6.55,比上年预算数增加0.44,上涨6.71%。 5、2210201住房公积金2019年预算数为4.27,比上年预算数减少0.8万元,下降18.73%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年一般公共预算基本支出89.72万元,其中: 1、工资福利支出59.65万元,主要包括:基本工资23.42万元、津贴补贴12.91万元、年终一次性奖金2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.55万元、职业年金缴费2.85万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、住房公积金4.27万元。 2、按定额管理的商品服务支出5.59万元,主要包括:办公费0.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.15万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.67万元。 3、对个人和家庭补助支出16.48万元,主要包括:退休费支出12.52万元、医疗费补助3.84万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。 4、项目支出8万元,主要包括:项目支出8万元。 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年一般公共预算支出89.72万元,其中: 1、机关工资福利支出59.67万元,主要包括:工资津补贴39.29万元、社会保障缴费16.11万元、住房公积金4.27; 2、机关商品服务支出13.09万元,主要包括:办公经费12.54万元、维修(护)费0.55万元; 3、对个人和家庭的补助支出16.95万元,主要包括:社会福利和救助4.35万元、离退休费12.52万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年无此项预算。 九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年无此项预算。 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年无此项预算。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费01.50万元,公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是:本单位没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年无机关运行经费安排。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 中共宁安市委统一战线工作部2019年无关于政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月31日,我单位国有资产3.86万元。其中:通用设备3.32万元,家具用具装具0.54万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定,2018年市委统战部预算绩效项目0个,涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。 (一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 (一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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