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宁安市民族宗教事务局2019年部门预算
时间: 2019/03/01 来源: 民宗局 点击数:568

目    录

 

第一部分 宁安市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市民族宗教事务局2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市民族宗教事务局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    宁安市民族宗教事务局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策,组织对全市民族、宗教情况系统调查和对民族、宗教问题的综合研究,并提出有关政策建议;起草有关民族、宗教的地方规范性文件,拟定民族、宗教相关政策,并督促检查落实。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的发展;协调、办理有关保障少数民族各项权利、民族关系的有关事宜;负责对公民民族成份的认定工作。

(三)协助宗教团体对宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和法制教育,动员广大信教群众为稳定社会、经济建设服务,参与协调涉及少数民族、宗教群体的社会稳定工作;协助宗教团体在宪法和法律的范围内,按照各教特点开展工作;办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务;帮助宗教团体搞好宗教自养。

(四)配合有关部门管理民族宗教方面的涉外事务,开展有关民族、宗教的对外宣传工作。

(五)依法履行宗教事务管理职责,促进宗教关系和谐,对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

(六)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、协同有关部门搞好民族文化、教育、卫生、体育等工作。

 

二、部门机构设置

根据上述职责,宁安市民族宗教事务局无内设机构。

三、部门人员构成

宁安市民族宗教事务据总编制人数5人,实有人数在职3人,退休人员8人。与2018年对比,在职人员减少一人,退休人员增加2人。

 

第二部分    宁安市民族宗教事务局2019年部门预算公开报表

 

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表(功能科目)

6、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

7、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

8、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

9、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

10、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

详见:民宗局2019年部门预算公开报表.xls

 

第三部分    宁安市民族宗教事务局2019年

部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市民族宗教事务局2019年收支总预算69.29万元,比上年预算数减少41.16万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,宁安市民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市民族宗教事务局2019年收入预算69.29万元,其中:一般公共预算收入69.29万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市民族宗教事务局2019年支出预算69.29万元,其中:基本支出39.29万元,占56.7%,项目支出30万元,占43.3%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市民族宗教事务局2019年财政拨款收支总预算69.29万元。收入包括:一般公共预算收入69.29万元。支出包括:一般公共服务支出61.99万元,社会保障和就业支出1.24万元,卫生健康支出4.20万元,住房保障支出1.86万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

宁安市民族宗教事务局2019年一般公共预算支出69.29万元,比上年预算数减少41.16万元,其中:

1、2012301行政运行(民族事务)2019年预算数为31.99万元,比上年预算数减少34.88万元,下降109.03%。

2、2012302一般行政管理事务(民族事务)2019年预算数为10万元,比上年预算数减少27万元,下降270%。

3、2012304民族工作专项2019年预算数为20万元,上年预算未列支此功能科目。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为1.24万元,上年预算未列支此功能科目。

5、2101101行政单位医疗2019年预算数为4.20万元,比上年预算数增加0.41万元,上涨9.76%。

6、2210201住房公积金2019年预算数为1.86万元,比上年预算数减少0.93万元,下降50%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

宁安市民族宗教事务局2019年一般公共预算基本支出39.29万元,其中:

1、工资福利支出22.64万元,主要包括:基本工资9.68万元、津贴补贴6.18万元、年终一次性奖金1.29万元、职业年金缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费2.39万元、住房公积金1.86万元。

2、按定额管理的商品服务支出2.87万元,主要包括:办公费0.45万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.41万元。

3、对个人和家庭补助支出13.81万元,主要包括:退休费11.91万元、医疗费补助1.82万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭补助0.07万元。

4、项目支出30万元,主要包括:项目支出30万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2019年一般公共预算支出69.29万元,其中:

1、机关工资福利支出22.64万元,主要包括:工资津补贴17.15万元、社会保障缴费3.63万元、住房公积金1.86万元;

2、机关商品服务支出12.87万元,主要包括:办公经费12.87万元;

3、对个人和家庭的补助33.80万元,主要包括:社会福利和救助1.83万元、离退休费11.91万元、其他对个人和家庭的补助20.06万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

宁安市民族宗教事务局2019年无此项预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

宁安市民族宗教事务局2019年无此项预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

宁安市民族宗教事务局2019年无此项预算。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市民族宗教事务局2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元,与上年持平,主要原因:是本部门没有“三公”经费安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

宁安市民族宗教事务局2019年无机关运行经费安排。

 

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宁安市民族宗教事务局2019年无关于政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我单位国有资产6.1万元。其中:通用设备3.08万元,家具用具装具3.02万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2019年宁安市民族宗教事务局预算绩效项目0个,涉及当年财政拨款0万元。

 

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)宣传事务(款):反映中国共产党宣传部门的支出。

(一)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                 

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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